目 录
第一部分 117009融安县人民法院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 117009融安县人民法院2024年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
二、单位收入预算情况说明
三、单位支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明
十二、项目预算绩效目标情况说明
十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明
第三部分 117009融安县人民法院2024年单位预算报表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 117009融安县人民法院概况
一、主要职责
(一)依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;
(二)依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;
(三)依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;
(四)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方立法和综合治理工作;
(五)负责有关办案经费和物质装备的管理工作。2024年主要工作目标是:
(一)始终坚持学习贯彻习近平法治思想,坚持党对司法工作的绝对领导;
(二)始终坚持聚焦审判执行中心工作,在执法办案中服务经济社会高质量发展大局;
(三)始终坚持以人民为中心,努力满足新时代人民群众对公正司法的新需求;
(四)始终坚持改革创新,努力推进审判体系和审判能力现代化;
(五)始终坚持全面从严治党,着力培养高素质法官队伍;
(六)始终坚持主动接受监督,加强和改进法院工作。
二、机构设置情况
我院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位,从2020 年起我院作为柳州市中级人民法院二级预算单位进行管理。我院单位性质为行政单位,目前,我院有综合办公室、政治部、刑事审判庭、综合审判庭、民事审判庭、立案庭(诉讼服务中心)、审判管理办公室(研究室)、执行局、司法警察大队、大将人民法庭、大良人民法庭、泗顶人民法庭12个工作部门。
第二部分 117009融安县人民法院2024年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
2024年单位收支总预算1,795.06万元,同比减少8.44万元, 同比下降0.47%。收入包括:一般公共预算拨款1,795.06万元。支出包括: 公共安全支出1, 421. 33万元、社会保障和就业支出208.90万元、卫生健康支出96.80万元、住房保障支出68.02万元。
二、单位收入预算情况说明
2024年单位收入总预算1,795.06万元,同比减少8.44万元, 同比下降0.47%。其中:
(一)一般公共预算拨款收入1,795.06万元,同比减少8.44 万元,同比下降0.47%。
2024年收入预算总体减少的主要原因:在职在编人数的减少导致人员经费和公用经费的减少。
三、单位支出预算情况说明
2 0 2 4 年单位支出总预算1 , 7 9 5 . 0 6 万元, 基本支出预算1,444.49万元,占支出总预算80.47%,同比减少29.88万元,同比下降2.03%。项目支出预算350.57万元,占支出总预算19.53%,同比增加21.44万元,同比增长6.51%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1. 公共安全支出1,421.33万元,占支出总预算79.18%,同比减少2.49万元,同比下降0.17%,减少的主要原因是:在职在编人数的减少导致工资、津贴补贴等人员经费和定额公用经费的减少。
2. 社会保障和就业支出208.90万元,占支出总预算11.64%, 同比减少2.76万元,同比下降1.30%,减少的主要原因是:在职在编人数的减少导致养老保险、职业年金等人员经费的减少。
3. 卫生健康支出96.80万元,占支出总预算5.39%,同比减少0.99万元,同比下降1.01%,减少的主要原因是:在职在编人数的减少导致医疗保险等人员经费的减少。
4. 住房保障支出68.02万元,占支出总预算3.79%,同比减少2.21万元,同比下降3.15%,减少的主要原因是:在职在编人数的减少导致住房公积金等人员经费的减少。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1. 基本支出预算1,444.49万元,占支出总预算80.47%,同比减少29.88万元,同比下降2.03%。
2. 项目支出预算350.57万元,占支出总预算19.53%,同比增加21.44万元,同比增长6.51%。
2024年支出预算总体减少的主要原因:在职在编人数的减少导致人员经费和公用经费的减少。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年单位财政拨款收支总预算1,795.06万元,收入包括: 一般公共预算拨款1, 795. 06万元; 支出包括: 公共安全支出1,421.33万元、社会保障和就业支出208.90万元、卫生健康支出96.80万元、住房保障支出68.02万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年单位一般公共预算拨款支出1,795.06万元,其中:基本支出1,444.49万元,项目支出350.57万元。具体支出预算如下:
(一)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)支出1,070.76万元,全部为基本支出。主要用于:为保证法院日常运转而发生的人员经费支出和日常公用经费支出等。
(二)公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务
(项)支出239.52万元,全部为项目支出。主要用于:除基本支出安排外的在职人员补充经费支出。
(三)公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)支出46.32万元,全部为项目支出。主要用于:法院为完成各项审判工作任务而发生的办案业务支出等。
(四)公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)支出11.72万元,全部为项目支出。主要用于:法院为完成各项执行工作任务而发生的办案业务支出等。
(五)公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项) 支出53.00万元,全部为项目支出。主要用于:为完成其他各项法院方面工作任务而发生的办案业务支出等。
(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出72.86万元,全部为基本支出。主要用于:法院离退休人员费用支出。
(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出90.70万元,全部为基本支出。主要用于:支付根据市统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。
(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出45.35万元,全部为基本支出。主要用于:支付根据市统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金费用。
(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出44.21万元,全部为基本支出。主要用于:支付根据市统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出52.58万元,全部为基本支出。主要用于:支付根据市统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出68.02万元,全部为基本支出。主要用于:按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年单位一般公共预算基本支出1,444.49万元,其中:
(一)人员经费1,218.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费225.75万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.48 万元,比2023年预算3.11万元,同比减少0.63万元,同比下降20.26%。其中:
(一)因公出国(境)经费2024年预算0.00万元,与上年持平。
(二)公务接待费2024年预算2.48万元,同比减少0.63万元,同比下降20.26%,减少的主要原因是:根据市财政对于“三公”经费统一预算管理的要求,严控接待费用。
(三)公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元,与上年持平。其中:
1.公务用车购置费2024年预算0.00万元,与上年持平。
2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年我单位无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年我单位无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。
十、政府采购预算情况说明
2024年政府采购预算52.42万元,同比增加17.62万元,同比增长50.63%。其中:政府集中采购预算52.42万元,占政府采购预算100.00%,同比增加52.42万元,与上年无可比;分散采购预算0.00万元,占政府采购预算0.00%,同比减少34.80万元,同比下降100.00%。
按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算0.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算52.42万元。
按政府采购资金来源划分,其中:一般公共预算安排采购支出预算52.42万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2024年纳入政府购买服务预算支出111.76万元,其中:通过一般公共预算安排购买服务支出预算111.76万元。
十二、项目预算绩效目标情况说明
(一)我单位2024年所有项目支出(人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外)全面实施绩效目标管理,涉及柳州市本级项目7个,预算资金350.57万元。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一:法院司法辅助工作购买社会化服务,预算资金46.32万元,2024年度绩效目标为力争从源头减少案件增量,缩减诉讼成本和经济成本,2024年完成对融安法院2021、2022年诉讼档案进行数字化扫描、诉讼档案目录著录及挂柳州档案网、并对诉讼档案进行正、副卷的整理,并进行光盘备份,完善档案目录中心建设,设1条数量指标:数量指标1.结案率≥90%;设1条质量指标:质量指标1.经费支付合规性符合文件规定;设1条时效指标:时效指标1.法定审限率≥95%;设1条成本指标:成本指标1.预算控制率≤100%;设1条社会效益指标:社会效益指标1.诉前调解成功率≥50%;设1条满意度指标:满意度指标1.群众对政法队伍的满意度≥90%。重点项目二:物业管理费,预算资金50万元,2024年度绩效目标为改善院内环境,落实院内安保、保洁服务,设1条数量指标:数量指标1.服务人数数量≥70人;设1条质量指标:质量指标1.公共设施设备维护维修验收合格率≥90%;设1条时效指标:时效指标1.物业费支付进度≥75%;设1条成本指标:成本指标1.项目总成本≤50万元;设1条可持续影响指标:可持续影响指标1.结案率≥90%;设1条满意度指标:满意度指标1.服务对象满意度≥90%。
十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2024年行政运行经费预算225.75万元,同比减少4.85万元, 同比下降2.10%,主要用于为保障法院运行用于购买货物和服务的各项支出。行政运行经费减少的主要原因是:在职在编人员数量的减少导致相应的公用经费减少。
(二)国有资产占有使用情况说明 2024年我单位无国有资产占用相关情况。
第三部分 117009融安县人民法院2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(表1)
二、单位收入总体情况表(表2)
三、单位支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、财政拨款三公两费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出情况表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、政府购买服务预算表(表11)
十二、项目绩效目标公开表(表12)
上述报表详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。
五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
八、机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。